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廣西民族大學2025年單位預(yù)算公開
來源:    作者:    攝影:    時間:2025年02月24日 11:29    瀏覽次數(shù):

目 錄

第一部分:廣西民族大學概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:廣西民族大學2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:廣西民族大學2025年單位預(yù)算公開報表

一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開06表)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預(yù)算公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開09表)

十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表(預(yù)算公開10表)

十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表(預(yù)算公開11表)


第一部分:廣西民族大學概況

一、主要職責

廣西民族大學創(chuàng)建于1952年,原為中央民族學院(今中央民族大學)廣西分院,1953年更名為廣西省民族學院,1958年更名為廣西民族學院,2006年更名為廣西民族大學。在長期的辦學歷程中,學校砥礪出“厚德博學、和而不同”的校訓,形成了“團結(jié)共進、傳承創(chuàng)新”的校風、“精益求精”的教風、“勤學躬行”的學風,凝練出“民族性、區(qū)域性、國際性”三性合一的鮮明辦學特色,是國家民委和廣西壯族自治區(qū)人民政府共建的綜合性民族高等學校,是廣西重點建設(shè)的高校之一。按照《中華人民共和國高等教育法》的有關(guān)規(guī)定,學校開展以本科教育、研究生教育、成人教育和留學生教育等高等教育活動,為國家、地方培養(yǎng)服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)與社會發(fā)展的各類人才。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

廣西民族大學為廣西壯族自治區(qū)直屬全額撥款事業(yè)單位,預(yù)算管理級次為二級。學校共設(shè)置正處級黨務(wù)和學校事務(wù)管理機構(gòu)16個,相當于正處級教學教輔科研機構(gòu)17個,相當于副處級教學輔助機構(gòu)1個。學校現(xiàn)設(shè)有26個教學學院,有1個博士后科研流動站(民族學),5個一級學科博士學位授權(quán)點(民族學、中國語言文學、外國語言文學、化學工程與技術(shù)、科學技術(shù)史),20個一級學科碩士學位授權(quán)點,26個碩士專業(yè)學位授權(quán)點, 84個全日制普通本科專業(yè),涵蓋了哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等11個學科門類。

近年來,學校辦學層次不斷提高,規(guī)模不斷擴大,現(xiàn)已發(fā)展成為一所規(guī)模較大、學科門類較齊全、師資力量較強、基礎(chǔ)設(shè)施較完備、辦學效益較好、人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高且有發(fā)展?jié)摿Φ木C合性高等學府。建校以來,學校培養(yǎng)了各少數(shù)民族干部和各類專業(yè)技術(shù)人才,為廣西的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展作出了巨大貢獻。

截至2024年7月末實有人數(shù)3,156人,其中事業(yè)編制1,280人(含后勤服務(wù)控制數(shù)老辦法老人數(shù)18人),機關(guān)后勤控制數(shù)新辦法人員19人,非實名控制數(shù)724人;離退休人員774人,其中離休人員2人,退休人員772人(含鎮(zhèn)南關(guān)5人);編制外聘用人員359人。現(xiàn)有在校學生40,344人,其中:博士研究生208人,碩士研究生6,082人,本科生34,054人。

第二部分:廣西民族大學2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明

我單位總收入129,547.15萬元,總支出129,547.15萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年增加13,818.38萬元,增長11.94%,主要原因一是生均撥款標準提高、學生人數(shù)增加,年初預(yù)算生均撥款總額增加;二是學校招生規(guī)模適度擴大,學費、住宿費收入增長;三是考試考務(wù)經(jīng)費和非同級財政撥款增加;四是將結(jié)轉(zhuǎn)的科研經(jīng)費納入預(yù)算編制,科研經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。總支出較上年增長11.94%,主要原因是學校招生規(guī)模適度擴大,學校運轉(zhuǎn)等各項支出相應(yīng)增加。

二、單位預(yù)算收入總體情況說明

我單位總收入129,547.15萬元,較上年增長13,818.38萬元,增長11.94%,主要原因一是生均撥款標準提高、學生人數(shù)增加,年初預(yù)算生均撥款總額增加;二是學校招生規(guī)模適度擴大,學費、住宿費收入增長;三是考試考務(wù)經(jīng)費和非同級財政撥款增加;四是將結(jié)轉(zhuǎn)的科研經(jīng)費納入預(yù)算編制,科研經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。具體情況如下:

1.一般公共預(yù)算撥款共63,560.30萬元,占收入總預(yù)算的49.06%,與上年年初預(yù)算60,192.23萬元相比增加3,368.07萬元,增長5.60%,主要原因是我單位招生規(guī)模擴大,學生人數(shù)增加,按學生人數(shù)核撥的生均定額總量以及學生獎助學金項目增加。

2.政府性基金預(yù)算撥款年初未安排預(yù)算。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款年初未安排預(yù)算。

4.納入財政專戶管理的資金收入49,589.96萬元,占收入總預(yù)算38.28%,比上年增加2,960.11萬元,增長6.35%,主要原因是我單位2025年招生規(guī)模進一步擴大,學宿費收入增長。

5.未納入財政專戶管理的資金收入11,396.89萬元,占收入總預(yù)算8.80%,同比增加2,490.20萬元,增長27.96%,主要原因是2025年考試考務(wù)經(jīng)費和非同級財政撥款收入增加。

其中:事業(yè)收入4,500.00萬元,與上年持平;事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,與上年持平;上級補助收入0.00萬元,與上年持平;附屬單位上繳收入0.00萬元,與上年持平;其他收入6,896.89萬元,同比增加2,490.20萬元,增長56.51%,主要原因是考試考務(wù)經(jīng)費和非同級財政撥款收入增加。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,000.00萬元,占收入總預(yù)算3.86%,同比增加5,000.00萬元,主要原因根據(jù)2025年預(yù)算編制要求以及結(jié)合學校實際情況,將結(jié)轉(zhuǎn)的科研經(jīng)費納入預(yù)算編制。

三、單位預(yù)算支出總體情況說明

我單位總支出129,547.15萬元,較上年增加13,818.38萬元,增長11.94%,主要原因是學校招生規(guī)模適度擴大,學校運轉(zhuǎn)等各項支出相應(yīng)增加。其中:基本支出預(yù)算63,416.47萬元,占支出總預(yù)算48.95%,同比增加7,014.14萬元,增長12.44%;項目支出預(yù)算66,130.68萬元,占支出總預(yù)算51.05%,同比增加6,804.24萬元,增長11.47%。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1.教育支出科目125,800.74萬元,占預(yù)算總支出的97.10%,比上年增加13,379.83萬元,增長11.90%,增加的主要原因?qū)W校招生規(guī)模適度擴大,支出相應(yīng)增加。

2.社會保障和就業(yè)支出科目2,279.82萬元,占總支出預(yù)算的1.76%,比上年增加450.58萬元,增長24.63%,主要原因是根據(jù)預(yù)算編制要求,把建國初期退休干部醫(yī)療費和護理費、離休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)服務(wù)補貼(離休人員)、退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)服務(wù)補貼(退休人員)編入2080502事業(yè)單位離退休功能分類科目。

3.衛(wèi)生健康支出科目565.61萬元,占總支出預(yù)算的0.44%,比上年增加1.60萬元,增長0.28%。

4.住房保障支出科目900.99萬元,占總支出預(yù)算的0.70%。比上年減少13.63萬元,下降1.49%。

5.其他支出功能分類科目年初無支出預(yù)算。

(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算63,416.47萬元,占支出總預(yù)算48.95%,同比增加7,014.14萬元,增長12.44%,主要原因2025年部門預(yù)算生均定額經(jīng)費結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高了生均定額經(jīng)費基本支出占比。

其中:工資福利支出預(yù)算54,698.10萬元,占基本支出預(yù)算86.25%,同比增加4,079.73萬元,增長8.06%。主要原因是2025年學校招生規(guī)模持續(xù)擴大,為進一步滿足生師比的要求,擴大專任教師隊伍,工資福利支出及社會保險支出增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6,024.40萬元,占基本支出預(yù)算9.50%,同比增加2,613.53萬元,增長76.62%。主要原因是2025年部門預(yù)算生均定額經(jīng)費結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高了生均定額經(jīng)費基本支出占比,可用于安排學校日常公用開支的經(jīng)費增加。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算2,693.97萬元,占基本支出預(yù)算4.25%,同比增加320.88萬元,增長13.52%。增加的主要原因是學生人數(shù)增加,相應(yīng)計提的學生助學金及學生資助經(jīng)費增加。

2.項目支出預(yù)算

項目支出預(yù)算66,130.68萬元,占支出總預(yù)算的51.05%,同比增加6,804.24萬元,增長11.47%。主要原因一是招生規(guī)模繼續(xù)擴大,學校自籌日常公用支出增加;二是根據(jù)預(yù)算編制要求,將科研課題項目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)金額編入部門預(yù)算,支出相應(yīng)增加。

其中:工資福利支出預(yù)算2,248.62萬元,占項目支出預(yù)算3.40%,同比減少1,140.72萬元,下降33.66%。下降的主要原因是根據(jù)預(yù)算編制要求將編制在項目支出的人員經(jīng)費調(diào)整至基本支出安排。

商品和服務(wù)支出預(yù)算30,337.42萬元,占項目支出預(yù)算45.87%,同比增加 6,291.10萬元,增長26.16%,主要原因?qū)W校日常公用支出增加。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算13,465.98萬元,占項目支出預(yù)算20.36%,同比增加1,168.20萬元,增長9.50%。增長的主要原因一是學校招生規(guī)模擴大,根據(jù)學生人數(shù)核撥的學生獎助學金項目增加;二是學費收入增加,對應(yīng)計提的學生資助經(jīng)費增加。

資本性支出預(yù)算13,785.00萬元,占項目支出預(yù)算20.85%,同比增加 796.00萬元,增長6.13%。增加的主要原因是科研事業(yè)支出預(yù)算增加,用于安排科研儀器設(shè)備購置等資本性支出相應(yīng)增加。

其他支出預(yù)算6,293.66萬元,占項目支出預(yù)算9.52%,同比減少310.34 萬元,下降4.70%。下降的主要原因是還本付息支出減少。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,2024年一般公共預(yù)算也未安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

七、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費是為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,2025年我單位年初預(yù)算事業(yè)單位運行經(jīng)費安排13,732.96萬元,包括辦公費80.50萬元、印刷費50.00萬元、郵電費80.50萬元、差旅費2,782.50萬元、會議費50.00萬元、福利費17.83萬元、日常維修費2,691.63 萬元、專用材料2,915.00萬元及辦公設(shè)備購置費150.00萬元、水費770.00萬元、電費2,100.00萬元、物業(yè)管理費2,000.00萬元、公務(wù)用車運行維護費45.00萬元。較上年增加 3,511.32萬元,增長34.35%,增長的主要原因是預(yù)計教學、科研等各項活動增加,差旅費及專用材料費等支出增加。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2025年政府采購預(yù)算總金額29,544.42萬元,比上年增加 11,845.42萬元,增長66.93%,增長的主要原因是學校招生規(guī)模擴大,學生人數(shù)增加,學校各項采購支出需求增加。

政府集中采購預(yù)算 8,290.00萬元,占政府采購預(yù)算28.06%,同比增加1,681.00萬元,增長25.44%,增長的主要原因是教學、科研實驗用設(shè)備采購增加;分散采購預(yù)算21,254.42萬元,占政府采購預(yù)算71.94%,同比增加 10,164.42萬元,增長91.65%,增長的主要原因是教學、科研等服務(wù)采購增加。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中:貨物采購15,985.00萬元,占政府采購預(yù)算54.10%;工程采購0.00萬元,占政府采購預(yù)算0.00%;服務(wù)采購13,559.42萬元,占政府采購預(yù)算45.90%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

學校校舍建筑面積合計1,242,666.90平方米,其中,教學及輔助用房建筑面積460,484.90平方米,行政辦公用房面積74,269.43平方米。

我單位公務(wù)用車制度改革保留車輛15輛,實有車輛14輛,其中:轎車3輛、經(jīng)濟型車0輛、旅行越野車9輛、中大型客車1輛、特殊業(yè)務(wù)用車1輛。

十、重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

(一)我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區(qū)本級項目55個,預(yù)算資金66,130.68萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預(yù)算資金0萬元。績效目標情況詳見預(yù)算公開表10、11表。

(二)重點項目預(yù)算績效目標說明。

項目名稱

預(yù)算數(shù)(單位:萬元)

績效目標

高等教育學生資助項目(中央資金)

6,001.09

2025年投入6001.09萬元,2025年12月底前將本年度獎助學金發(fā)放到位。一定程度上解決學生的部分生活支出問題,幫助困難學生順利完成學業(yè),并獎勵表現(xiàn)優(yōu)異的本科生及研究生,激勵其他學生爭取更大的進步。

第三部分:名詞解釋

1.財政撥款收入:自治區(qū)財政當年撥付的資金;

2.單位基本支出預(yù)算:是指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費;

3.單位項目支出預(yù)算:是指單位為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃,在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃;

4.教育支出:反映政府教育支出情況,包括教育管理事務(wù)支出、普通教育支出、成人教育等方面支出;

5.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出;

6.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出,我單位主要是由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出和職業(yè)年金等支出;

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,我單位主要為基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費;

8.住房保障支出:是指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

9.商品服務(wù)支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務(wù)的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、咨詢費、印刷費、差旅費、工會經(jīng)費、會議費、培訓費、物業(yè)管理費、維修(護)費、租賃費等;

10.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤和生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、助學金、其他等;

11.“三公”經(jīng)費支出:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;

12.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分:廣西民族大學2025年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開06表)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預(yù)算公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開09表)

十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表(預(yù)算公開10表)

十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表(預(yù)算公開11表)

上述報表詳見附件。

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